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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000013714
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.300
IVA
₲ 250.000

Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 75.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198490
Monto Contrato
₲ 3.016.051.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.596.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.572.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364503
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips