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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006059
Monto de la Factura
₲ 323.425.440
Nro. de Orden de Pago
2000016235
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.357.740
IVA
₲ 29.402.313

Retención DNCP
₲ 1.140.810
Retención IVA
₲ 8.820.694
Retención Renta
₲ 8.820.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
325/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-206791
Monto Contrato
₲ 13.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.723.601.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.100.332.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-20 CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS EXTERIORES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips