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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006536
Monto de la Factura
₲ 492.071.520
Nro. de Orden de Pago
2000020347
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.061.667
IVA
₲ 44.733.775
Retención DNCP
₲ 1.735.670
Retención IVA
₲ 13.420.133
Retención Renta
₲ 13.420.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
325/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-206791
Monto Contrato
₲ 13.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.723.601.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.100.332.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-20 CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS EXTERIORES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips