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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005965
Monto de la Factura
₲ 383.899.200
Nro. de Orden de Pago
2000015860
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.266.597
IVA
₲ 34.899.927
Retención DNCP
₲ 1.354.117
Retención IVA
₲ 10.469.978
Retención Renta
₲ 10.469.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
325/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-206791
Monto Contrato
₲ 13.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.723.601.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.100.332.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-20 CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS EXTERIORES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips