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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010207
Monto de la Factura
₲ 115.998.610
Nro. de Orden de Pago
2000015614
Fecha de Orden de Pago
21-04-2022
Fecha Emisión Cheque
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.262.255
IVA
₲ 10.545.328

Retención DNCP
₲ 409.159
Retención IVA
₲ 3.163.598
Retención Renta
₲ 3.163.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198457
Monto Contrato
₲ 3.625.413.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.071.830.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.890.867.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373752
Nombre de la Licitación
LPN SBE 163-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips