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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-2636
Nro. de Timbrado
12993955
Monto de la Factura
₲ 58.770.000
Nro. de Orden de Pago
1500001283
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.357.066
IVA
₲ 5.342.727

Retención DNCP
₲ 207.298
Retención IVA
₲ 1.602.818
Retención Renta
₲ 1.602.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 054/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167161
Monto Contrato
₲ 6.525.784.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.525.784.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.146.813.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar