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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000268
Nro. de Timbrado
13509278
Monto de la Factura
₲ 200.515.000
Nro. de Orden de Pago
938
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.785.855
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 729.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22005-19-173179
Monto Contrato
₲ 2.887.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.817.416.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.807.170.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364521
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar, Bajo la modalidad de alimentos preparados en las escuelas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu