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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 90.989.585
Nro. de Orden de Pago
20198088
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.569.682
IVA
₲ 8.271.780

Retención DNCP
₲ 320.945
Retención IVA
₲ 2.481.534
Retención Renta
₲ 2.481.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.135.890
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
7371
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169759
Monto Contrato
₲ 4.765.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.733.291.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.242.114.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande