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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002697
Monto de la Factura
₲ 9.548.000
Nro. de Orden de Pago
2020484
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.559.522
IVA
₲ 868.000

Retención DNCP
₲ 33.678
Retención IVA
₲ 260.400
Retención Renta
₲ 260.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 434.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7393
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169764
Monto Contrato
₲ 1.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.876.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.372.389.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande