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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002685
Monto de la Factura
₲ 9.411.060
Nro. de Orden de Pago
201910597
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
08-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.436.760
IVA
₲ 855.551

Retención DNCP
₲ 33.195
Retención IVA
₲ 256.665
Retención Renta
₲ 256.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 427.775
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7393
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169764
Monto Contrato
₲ 1.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.876.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.372.389.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande