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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012644
Monto de la Factura
₲ 54.999.500
Nro. de Orden de Pago
201910401
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.805.529
IVA
₲ 4.999.955

Retención DNCP
₲ 193.998
Retención IVA
₲ 1.499.987
Retención Renta
₲ 1.499.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
7808
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182243
Monto Contrato
₲ 81.848.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.848.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.095.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356811
Nombre de la Licitación
Lp1499-19.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande