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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000139
Monto de la Factura
₲ 27.071.895
Nro. de Orden de Pago
20202545
Fecha de Orden de Pago
28-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.269.216
IVA
₲ 2.461.081
Retención DNCP
₲ 95.490
Retención IVA
₲ 738.324
Retención Renta
₲ 738.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.230.541
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
7414/18
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170426
Monto Contrato
₲ 4.013.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.009.110.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.594.058.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande