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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 363.454.286
Nro. de Orden de Pago
20207662
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.347.504
IVA
₲ 33.041.299

Retención DNCP
₲ 1.282.002
Retención IVA
₲ 9.912.390
Retención Renta
₲ 9.912.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
7660
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175710
Monto Contrato
₲ 3.806.101.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.805.130.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.584.156.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande