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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 84.248.486
Nro. de Orden de Pago
20202416
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.355.947
IVA
₲ 7.658.953

Retención DNCP
₲ 297.167
Retención IVA
₲ 2.297.686
Retención Renta
₲ 2.297.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7671
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175700
Monto Contrato
₲ 2.039.663.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.545.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.451.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande