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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 98.899.388
Nro. de Orden de Pago
20209409
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.156.031
IVA
₲ 8.990.853

Retención DNCP
₲ 348.845
Retención IVA
₲ 2.697.256
Retención Renta
₲ 2.697.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7671
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175700
Monto Contrato
₲ 2.039.663.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.545.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.451.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande