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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-01813
Monto de la Factura
₲ 101.851.700
Nro. de Orden de Pago
1784
Fecha de Orden de Pago
05-11-2010
Fecha Emisión Cheque
05-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.851.700
IVA

Retención DNCP
₲ 362.962
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-12587
Monto Contrato
₲ 203.703.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.333.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.607.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198682
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac