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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011779
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 294.749.470
Nro. de Orden de Pago
1846
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.632.564
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.039.662
Retención IVA
₲ 8.038.622
Retención Renta
₲ 8.038.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196881
Monto Contrato
₲ 718.128.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.128.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.424.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodillos varios para Cintas Transportadoras del CIP Villeta y Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc