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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0000206
Nro. de Timbrado
15226317
Monto de la Factura
₲ 569.351
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.281
IVA
₲ 51.759

Retención DNCP
₲ 2.070
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
763/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196618
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.610.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.585.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf