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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000191
Nro. de Timbrado
14047206
Monto de la Factura
₲ 268.478.980
Nro. de Orden de Pago
15328
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.887.673
IVA
₲ 24.407.180

Retención DNCP
₲ 946.999
Retención IVA
₲ 7.322.154
Retención Renta
₲ 7.322.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
570/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187235
Monto Contrato
₲ 3.604.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.364.193.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.168.825.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf