- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166285
Nro. de Timbrado
14786013
Monto de la Factura
₲ 3.225.000
Nro. de Orden de Pago
40317
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.037.715
IVA
₲ 293.182
Retención DNCP
₲ 11.375
Retención IVA
₲ 87.955
Retención Renta
₲ 87.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
762/20
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196288
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.324.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.942.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf