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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000236
Nro. de Timbrado
14360072
Monto de la Factura
₲ 3.178.381
Nro. de Orden de Pago
40495
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.993.804
IVA
₲ 288.944

Retención DNCP
₲ 11.211
Retención IVA
₲ 86.683
Retención Renta
₲ 86.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
764/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196289
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.998.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.327.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf