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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 1.852.452
Nro. de Orden de Pago
107474
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.795.195
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.736
Retención IVA
₲ 50.521
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
927
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-68032
Monto Contrato
₲ 3.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.075.516.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.924.875.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247336
Nombre de la Licitación
Almacenaje de Cemento Portland y Cal Agricola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc