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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006749
Monto de la Factura
₲ 88.394.460
Nro. de Orden de Pago
103908
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.061.524
IVA
₲ 8.035.860
Retención DNCP
₲ 315.006
Retención IVA
₲ 2.410.758
Retención Renta
₲ 1.607.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-50751
Monto Contrato
₲ 15.502.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.253.832.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.044.526.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envase de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc