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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000037
Nro. de Timbrado
14600154
Monto de la Factura
₲ 177.381.600
Nro. de Orden de Pago
1500012391
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.080.567
IVA
₲ 16.125.600
Retención DNCP
₲ 625.673
Retención IVA
₲ 4.837.680
Retención Renta
₲ 4.837.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR/DL N° 288/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-192649
Monto Contrato
₲ 1.339.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.182.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380627
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar