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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005592
Nro. de Timbrado
16191830
Monto de la Factura
₲ 1.075.382.600
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.090.908
IVA
₲ 45.454.545
Retención DNCP
₲ 1.818.182
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22002-22-211061
Monto Contrato
₲ 16.770.931.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.034.765.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.706.387.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405260
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO) - PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro