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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005017
Nro. de Timbrado
15425939
Monto de la Factura
₲ 430.153.040
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.717.677
IVA
₲ 39.104.822
Retención DNCP
₲ 1.227.109
Retención IVA
₲ 9.203.316
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22002-22-211061
Monto Contrato
₲ 16.770.931.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.034.765.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.706.387.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405260
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO) - PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro