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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 359.581.600
Nro. de Orden de Pago
2554
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.699.716
IVA
₲ 326.892.364

Retención DNCP
₲ 1.268.342
Retención IVA
₲ 9.806.711
Retención Renta
₲ 9.806.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTERNATIONAL FLIGHT SERVICES S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
163/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-186061
Monto Contrato
₲ 1.797.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.907.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.498.579

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367105
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE BIENESY SERVICIOS PARA INTERCONEXION DE SITIOS Y EQUIPOS DEL SISTEMAS DE RADIO AYUDAS, PLANTAS DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS, ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac