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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008333
Monto de la Factura
₲ 376.033.970
Nro. de Orden de Pago
1047
Fecha de Orden de Pago
11-08-2020
Fecha Emisión Cheque
11-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.196.652
IVA
₲ 34.184.906

Retención DNCP
₲ 1.326.374
Retención IVA
₲ 10.255.472
Retención Renta
₲ 10.255.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176862
Monto Contrato
₲ 3.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.051.844.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO. SAT DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac