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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001432
Nro. de Timbrado
13459107
Monto de la Factura
₲ 50.625.000
Nro. de Orden de Pago
9404
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.838
IVA
₲ 473.482

Retención DNCP
₲ 18.371
Retención IVA
₲ 142.045
Retención Renta
₲ 142.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159180
Monto Contrato
₲ 1.215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.595.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.935.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341359
Nombre de la Licitación
CONTRTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia