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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 159.910.000
Nro. de Orden de Pago
8962769
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.120.521
IVA
₲ 14.537.273
Retención DNCP
₲ 566.297
Retención IVA
₲ 4.333.909
Retención Renta
₲ 2.889.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109631
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.635.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.264.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco