Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000884
Nro. de Timbrado
12158826
Monto de la Factura
₲ 66.509.768
Nro. de Orden de Pago
5979784
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.249.579
IVA
₲ 6.046.343

Retención DNCP
₲ 237.017
Retención IVA
₲ 1.813.903
Retención Renta
₲ 1.209.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109631
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.635.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.264.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco