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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000453
Nro. de Timbrado
12495028
Monto de la Factura
₲ 107.542.221
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.112.052
IVA
₲ 9.776.566

Retención DNCP
₲ 430.169
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-22002-16-134478
Monto Contrato
₲ 1.380.309.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.309.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.787.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317581
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas y Baños Fonacide Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro