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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-5567
Nro. de Timbrado
11677781
Monto de la Factura
₲ 433.176.128
Nro. de Orden de Pago
33749
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.944
IVA
₲ 84.940
Retención DNCP
₲ 3.398
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-40003-17-134891
Monto Contrato
₲ 1.630.997.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.633.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.645.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 750 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa