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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-5619
Nro. de Timbrado
11677781
Monto de la Factura
₲ 866.352.256
Nro. de Orden de Pago
33749
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.069.056
IVA
₲ 22.725.279

Retención DNCP
₲ 909.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-40003-17-134891
Monto Contrato
₲ 1.630.997.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.633.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.645.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 750 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa