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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000082
Monto de la Factura
₲ 419.498.566
Nro. de Orden de Pago
110014
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.973.117
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.525.449
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 05/2013 -01/02
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84324
Monto Contrato
₲ 19.489.553.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.533.005.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.476.522.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264780
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu