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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011318
Monto de la Factura
₲ 196.294.800
Nro. de Orden de Pago
60052
Fecha de Orden de Pago
13-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.948.881
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 199.611
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.744.658
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO FORNERON FRETES
RUC
277515-8
Número de Contrato
LPN 06/2013 - 06
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84287
Monto Contrato
₲ 301.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.105.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.067.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265278
Nombre de la Licitación
OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu