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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005433
Monto de la Factura
₲ 88.085.088
Nro. de Orden de Pago
2000012019
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.984.518
IVA
₲ 4.194.528

Retención DNCP
₲ 325.495
Retención IVA
₲ 1.258.358
Retención Renta
₲ 2.516.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
033/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190397
Monto Contrato
₲ 13.712.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.471.271.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.023.759.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips