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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008129
Monto de la Factura
₲ 69.639.920
Nro. de Orden de Pago
2000018763
Fecha de Orden de Pago
20-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.398.016
IVA
₲ 3.316.187

Retención DNCP
₲ 257.336
Retención IVA
₲ 994.856
Retención Renta
₲ 1.989.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
033/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190397
Monto Contrato
₲ 13.712.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.471.271.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.023.759.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips