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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 13.279.080
Nro. de Orden de Pago
2000025710
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.648.640
IVA
₲ 632.337

Retención DNCP
₲ 49.069
Retención IVA
₲ 189.701
Retención Renta
₲ 379.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.548.709.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.739.886.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips