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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 25.163.320
Nro. de Orden de Pago
2000023673
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.666.702
IVA
₲ 1.198.253

Retención DNCP
₲ 92.984
Retención IVA
₲ 359.476
Retención Renta
₲ 718.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 301.960

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.548.709.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.739.886.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips