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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001521
Nro. de Timbrado
13491100
Monto de la Factura
₲ 146.288.912
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.756.952
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 531.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-159165
Monto Contrato
₲ 3.230.480.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.230.480.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.732.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348765
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo en el Distrito de Capitan Meza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua