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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000774
Nro. de Timbrado
16361055
Monto de la Factura
₲ 133.723.000
Nro. de Orden de Pago
11664
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.839.421
IVA
₲ 12.156.636

Retención DNCP
₲ 471.677
Retención IVA
₲ 3.646.991
Retención Renta
₲ 3.646.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
856/21
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210170
Monto Contrato
₲ 4.404.458.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.386.790.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.812.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf