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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000617
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 185.270.180
Nro. de Orden de Pago
6685
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.347.662
IVA
₲ 16.842.744

Retención DNCP
₲ 653.498
Retención IVA
₲ 5.052.823
Retención Renta
₲ 5.052.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
856/21
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210170
Monto Contrato
₲ 4.404.458.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.386.790.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.812.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf