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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3808/09/10/11/12
Nro. de Timbrado
13924405
Monto de la Factura
₲ 207.856.935
Nro. de Orden de Pago
1500009110
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.786.115
IVA
₲ 18.896.085

Retención DNCP
₲ 733.168
Retención IVA
₲ 5.668.826
Retención Renta
₲ 5.668.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO JACQUET DIARTE
RUC
773346-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 333/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137724
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.175.096.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.727.637.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar