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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-902
Nro. de Timbrado
12867452
Monto de la Factura
₲ 391.681.915
Nro. de Orden de Pago
1654
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.935.878
IVA
₲ 35.607.447

Retención DNCP
₲ 1.381.569
Retención IVA
₲ 10.682.234
Retención Renta
₲ 10.682.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 334/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137721
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.296.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.148.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar