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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000830
Monto de la Factura
₲ 136.029.800
Nro. de Orden de Pago
2000013484
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.697.289
IVA
₲ 6.477.610

Retención DNCP
₲ 502.662
Retención IVA
₲ 1.943.283
Retención Renta
₲ 3.886.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
287-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179552
Monto Contrato
₲ 2.787.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.917.882.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.817.166.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips