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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 1.026.026.200
Nro. de Orden de Pago
2000025398
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.442.060
IVA
₲ 93.275.109

Retención DNCP
₲ 3.619.074
Retención IVA
₲ 27.982.533
Retención Renta
₲ 27.982.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
157/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174329
Monto Contrato
₲ 600.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.004.615.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.984.565.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327153
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-18 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips