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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0059686
Monto de la Factura
₲ 294.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000025705
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.997.466
IVA
₲ 14.023.809
Retención DNCP
₲ 1.088.248
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.414.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
283-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179548
Monto Contrato
₲ 5.006.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.878.182.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.680.601.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips