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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 44.990.000
Nro. de Orden de Pago
2000020051
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.895.608
IVA
₲ 2.142.381

Retención DNCP
₲ 166.249
Retención IVA
₲ 642.714
Retención Renta
₲ 1.285.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
279/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179554
Monto Contrato
₲ 1.124.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.757.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.738.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips