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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0011540
Monto de la Factura
₲ 394.520.994
Nro. de Orden de Pago
2000011588
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.610.084
IVA
₲ 35.865.545
Retención DNCP
₲ 1.391.583
Retención IVA
₲ 10.759.664
Retención Renta
₲ 10.759.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
100/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170555
Monto Contrato
₲ 4.387.044.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.387.044.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.119.887.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips